C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
IT63 |
fattura n. 57/E del 04/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03348850755 CASA DEL LIBRO DI CARROZZO MAURIZIO GIACOMO, ANDRE |
87.70 |
87.70 |
- 03348850755 CASA DEL LIBRO DI CARROZZO MAURIZIO GIACOMO, ANDRE
|
2017-12-07 |
2017-12-19 |
Z0719F25D6 |
fattura n. 000070 del 31/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02496050739 CIDUE-FORNITURE ENTI PUBBLICI |
890.00 |
890.00 |
- 02496050739 CIDUE-FORNITURE ENTI PUBBLICI
|
2016-06-01 |
|
Z071FBD52E |
fattura n. 20174E27144 del 15/09/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
540.24 |
0.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2017-11-02 |
|
Z111E0EB2E |
fattura n. 00094152017 del 18/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00613880749 VAPATOURS S.r.l.- Tour Operator |
5760.00 |
5760.00 |
- 00613880749 VAPATOURS S.r.l.- Tour Operator
|
2017-06-12 |
2017-06-14 |
Z1416CC35A |
Viaggi istr/visite guidate 2015-16. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO |
7249.74 |
0.00 |
- CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO
|
2015-11-18 |
|
Z1519F299C |
fattura n. 20164E22724 del 21/06/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
263.36 |
263.36 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2016-07-01 |
|
Z171ABAD57 |
fattura n. 20164E25785 del 02/08/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
972.22 |
972.22 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2016-08-29 |
|
Z1C20C81EB |
fattura n. 02/EL del 11/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02340020748 SPLENDIDO SPENDENTE |
2420.17 |
2420.17 |
- 02340020748 SPLENDIDO SPENDENTE
|
2017-12-13 |
2017-12-19 |
Z1D1B9159E |
fattura n. FatPAM 18 del 13/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MDAVSS70P50L049G TABERNA LIBRARIA di VANESSA AMODIO |
144.00 |
144.00 |
- MDAVSS70P50L049G TABERNA LIBRARIA di VANESSA AMODIO
|
2016-10-26 |
|
Z1F1E4DCEA |
fattura n. 01/EL del 03/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02340020748 SPLENDIDO SPENDENTE |
531.80 |
531.80 |
- 02340020748 SPLENDIDO SPENDENTE
|
2017-05-15 |
2017-05-23 |
Z311F09519 |
fattura n. FATTPA 14_17 del 19/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLNRLF59P27E471Y PRINT UP di D'ALONZO RODOLFO |
60.77 |
60.77 |
- DLNRLF59P27E471Y PRINT UP di D'ALONZO RODOLFO
|
2017-06-21 |
2017-06-26 |
Z3220A8FE3 |
fattura n. 66/FE_PA del 22/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO |
750.00 |
750.00 |
- 02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO
|
2017-12-01 |
|
Z351F5D375 |
fattura n. 340 del 25/07/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
738.00 |
738.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2017-09-15 |
2017-09-19 |
Z361D6B761 |
fattura n. 28/PA del 16/02/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMRGLC74H23D862P DIGI TECH |
1165.00 |
1165.00 |
- DMRGLC74H23D862P DIGI TECH
|
2017-03-01 |
2017-03-08 |
Z3A1D4A606 |
fattura n. 174 del 19/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
840.00 |
840.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2017-04-26 |
|
Z3B15383D4 |
ARMADIO RACK- FATT. 39 DEL 03/07/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02711130738 E-SERVICE srl |
690.00 |
690.00 |
- 02711130738 E-SERVICE srl
|
2015-07-13 |
|
Z411EBA89B |
fattura n. 29 / PA del 15/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO |
268.84 |
268.84 |
- CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO
|
2017-06-21 |
|
Z431EB4FEC |
fattura n. V3-14607 del 14/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
266.04 |
241.97 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
|
2017-06-26 |
2017-11-02 |
Z4C1EB5063 |
fattura n. V3-13704 del 30/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
229.53 |
229.53 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
|
2017-06-12 |
2017-06-14 |
Z4F152DF99 |
Rete Ufficio- Fattura 40 del 03/07/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02711130738 E-SERVICE srl |
848.00 |
848.00 |
- 02711130738 E-SERVICE srl
|
2015-07-13 |
|
Z501BF0171 |
fattura n. 17/ PA del 11/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO |
11933.87 |
11933.87 |
- CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO
|
2017-05-20 |
2017-06-06 |
Z501DBDF3C |
fattura n. 20174E18117 del 25/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
1945.00 |
1000.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2017-06-06 |
2017-11-02 |
Z5519F2936 |
fattura n. 20164E22752 del 21/06/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
410.69 |
410.69 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2016-07-01 |
|
Z581EAB6BF |
fattura n. FATTPA 1_17 del 01/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SNTRNG66S18B809U MICROLOGIC PUGLIA S.R.L. |
1165.00 |
1165.00 |
- SNTRNG66S18B809U MICROLOGIC PUGLIA S.R.L.
|
2017-12-19 |
|
Z611E01378 |
fattura n. 20174E10413 del 30/03/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
146.64 |
146.64 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2017-04-05 |
|
Z691F0957C |
fattura n. FATTPA 13_17 del 19/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLNRLF59P27E471Y PRINT UP di D'ALONZO RODOLFO |
201.67 |
201.67 |
- DLNRLF59P27E471Y PRINT UP di D'ALONZO RODOLFO
|
2017-06-21 |
2017-06-26 |
Z692033486 |
fattura n. 2017005956 del 24/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 AMBIENTE SCUOLA |
3045.00 |
3045.00 |
- 03967470968 AMBIENTE SCUOLA
|
2017-12-01 |
|
Z6E1B5BAFD |
Assicurazione alunnie operatori scolastici 2016/17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 AMBIENTE SCUOLA |
3334.80 |
3334.80 |
- 03967470968 AMBIENTE SCUOLA
|
2016-10-11 |
|
Z781DBDE40 |
fattura n. 20174E14077 del 26/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
1500.00 |
1500.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2017-05-15 |
2017-05-23 |
Z7912DC750 |
AXIOS 2015.Saldo fatt.4/60 del 03/02/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S |
1830.00 |
1830.00 |
- 01199730787 ASIS INFORMATICA S.A.S
|
2015-02-17 |
|
Z791EEE387 |
fattura n. 1/EL/2017 del 27/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RGNNRS74A14E882L Argentoni Andrea |
430.00 |
430.00 |
- RGNNRS74A14E882L Argentoni Andrea
|
2017-07-14 |
2017-07-24 |
Z7D1E36C1A |
fattura n. 11 / PA del 13/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO |
620.98 |
620.98 |
- CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO
|
2017-04-26 |
|
Z7E1EB5023 |
fattura n. V3-13705 del 30/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
233.57 |
233.57 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
|
2017-06-12 |
2017-06-14 |
Z7F18092BE |
Netto Progetto Inglese/Scuola Sec.1°grado 2015-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLPNLB59R56H822S DEL PRETE ENZA LUBIANA |
1273.41 |
1273.41 |
- DLPNLB59R56H822S DEL PRETE ENZA LUBIANA
|
2016-06-24 |
|
Z7F18636F9 |
fattura n. 2016PA0002798 del 29/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA S.p.A. |
129.99 |
129.99 |
|
2016-04-07 |
|
Z8019F2909 |
fattura n. 20164E23046 del 23/06/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
406.80 |
406.80 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2016-07-01 |
|
Z801EC9340 |
fattura n. 88/E del 11/09/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01837450749 LA GRAFICA s.a.s. |
350.00 |
350.00 |
- 01837450749 LA GRAFICA s.a.s.
|
2017-09-15 |
2017-09-19 |
Z8119F294E |
fattura n. 20164E22704 del 20/06/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
370.48 |
370.48 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2016-07-01 |
|
Z841EB4ED0 |
fattura n. V3-13936 del 01/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
243.93 |
199.01 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
|
2017-06-12 |
2017-11-02 |
Z871FE78E8 |
fattura n. 145/PA del 16/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMRGLC74H23D862P DIGI TECH |
3020.00 |
3020.00 |
- DMRGLC74H23D862P DIGI TECH
|
2017-11-18 |
2017-12-01 |
Z881DEF2F0 |
fattura n. 20174E10064 del 28/03/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
468.55 |
468.55 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2017-04-05 |
|
z911dfec71 |
fattura n. 4/E del 03/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02106560408 FARMACIA GHIGI |
481.40 |
481.40 |
- 02106560408 FARMACIA GHIGI
|
2017-04-05 |
2017-04-06 |
Z931E671BD |
fattura n. 25 / PA del 31/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO |
203.11 |
203.11 |
- CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO
|
2017-06-06 |
|
Z9519F28D0 |
fattura n. 20164E22723 del 21/06/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
398.19 |
398.19 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2016-07-01 |
|
Z951B5E4E0 |
fattura n. 20164E33785 del 10/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
1040.00 |
1040.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2016-10-26 |
|
Z9D1651433 |
Contratto RSPP 2015-16. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01457700746 PREVENZIONE & SICUREZZA |
1638.09 |
0.00 |
- 01457700746 PREVENZIONE & SICUREZZA
|
2015-10-01 |
|
Z9E1D3B068 |
fattura n. 3 / PA del 18/02/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO |
259.47 |
259.47 |
- CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO
|
2017-02-24 |
2017-03-08 |
Z9E1EB50EB |
fattura n. V3-14683 del 15/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
639.44 |
639.44 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
|
2017-06-26 |
2017-07-24 |
Z9F1EB4F3A |
fattura n. V3-14105 del 07/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
234.72 |
234.72 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
|
2017-06-15 |
2017-06-21 |
ZA31FE789C |
fattura n. 226 del 06/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02049520816 NET & SOFT |
5716.00 |
5716.00 |
|
2017-11-08 |
2017-12-01 |
ZA41693417 |
Assicurazione alunni e operatori scolastici 2015-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 AMBIENTE SCUOLA |
3830.40 |
3830.40 |
- 03967470968 AMBIENTE SCUOLA
|
2015-11-03 |
|
ZA418745C0 |
fattura n. 20164E05263 del 11/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
595.26 |
595.26 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2016-04-07 |
|
ZA5201A9E1 |
fattura n. 58/FE_PA del 11/10/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO |
490.00 |
490.00 |
- 02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO
|
2017-11-02 |
|
ZAA1F5D39E |
fattura n. 341 del 25/07/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
738.00 |
738.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2017-09-15 |
2017-09-19 |
ZAE1DAA64F |
fattura n. FATT54E del 14/03/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13460201000 THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS |
1482.00 |
1482.00 |
- 13460201000 THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS
|
2017-03-17 |
|
ZAF1C70F7B |
fattura n. 05/SC del 21/12/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03443170588 ALITOUR ITALIA S.R.L. |
2784.17 |
2784.17 |
- 03443170588 ALITOUR ITALIA S.R.L.
|
2016-12-22 |
|
ZB01D9F94E |
fattura n. 24 / PA del 31/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO |
452.36 |
452.36 |
- CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO
|
2017-06-06 |
|
ZB01E46238 |
fattura n. FATTPA 3_17 del 30/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CPTSMN84S61B180E CAPETO SIMONA |
7500.00 |
7500.00 |
- CPTSMN84S61B180E CAPETO SIMONA
|
2017-06-12 |
2017-06-15 |
ZB5213D793 |
fattura n. 2/PA del 12/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMTRZP66S03L280X DE MATTEIS Oronzo Paolo - Ferramenta |
683.48 |
683.48 |
- DMTRZP66S03L280X DE MATTEIS Oronzo Paolo - Ferramenta
|
2017-12-13 |
2017-12-19 |
ZB71B71042 |
fattura n. 5/2016 del 20/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLLLGU86S06F152F DELL'ATTI LUIGI |
899.00 |
899.00 |
- DLLLGU86S06F152F DELL'ATTI LUIGI
|
2016-10-26 |
|
ZBA1EB509F |
fattura n. V3-13706 del 30/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
250.21 |
250.21 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
|
2017-06-12 |
2017-06-14 |
ZBD1B7352C |
fattura n. 4/PA del 13/12/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMTRZP66S03L280X DE MATTEIS Oronzo Paolo - Ferramenta |
121.85 |
121.85 |
- DMTRZP66S03L280X DE MATTEIS Oronzo Paolo - Ferramenta
|
2016-12-14 |
|
ZC01F3020A |
fattura n. 335 del 13/07/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
515.00 |
515.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2017-07-14 |
2017-07-24 |
ZCA1B3F456 |
fattura n. 242 del 15/12/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
90.00 |
90.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2016-12-16 |
|
ZCA1EED515 |
fattura n. 1 del 20/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MTIPMN79E29B936S MITA PINO Emanuele Massimo |
625.00 |
625.00 |
- MTIPMN79E29B936S MITA PINO Emanuele Massimo
|
2017-06-26 |
|
ZCC1D1DB65 |
fattura n. FATTPA 1_17 del 12/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
80185250588 MEF-IVA BLSSNL73R42E038G BALESTRAZZI SERENELLA |
1586.00 |
1586.00 |
- 80185250588 MEF-IVA
- BLSSNL73R42E038G BALESTRAZZI SERENELLA
|
2017-06-06 |
|
ZCD18AE9AD |
fattura n. 55-E-17 del 13/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01457700746 PREVENZIONE & SICUREZZA |
1638.09 |
1638.09 |
- 01457700746 PREVENZIONE & SICUREZZA
|
2017-11-18 |
2017-12-01 |
ZD919516DC |
fattura n. 2/2016 del 07/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLLLGU86S06F152F DELL'ATTI LUIGI |
336.00 |
336.00 |
- DLLLGU86S06F152F DELL'ATTI LUIGI
|
2016-04-08 |
|
ZD9205ABBD |
fattura n. 20174E34098 del 14/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
727.69 |
727.69 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2017-11-18 |
2017-12-01 |
ZDD1DEF34C |
fattura n. 20174E13583 del 19/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
143.34 |
143.34 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2017-04-28 |
2017-05-11 |
ZE31D47864 |
fattura n. 268 del 17/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
2650.00 |
2650.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2017-05-20 |
2017-05-23 |
ZE51EB4F77 |
fattura n. V3-14194 del 08/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
247.62 |
247.62 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
|
2017-06-21 |
|
ZE8209176B |
fattura n. V3-26154 del 23/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
615.12 |
615.12 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
|
2017-12-05 |
|
ZEB1D48846 |
nota di debito n. 0000050295 del 09/02/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
80024610158 Universita' Commerciale Luigi Bocconi |
80.00 |
80.00 |
- 80024610158 Universita' Commerciale Luigi Bocconi
|
2017-02-14 |
|
ZED1EB4FA9 |
fattura n. V3-14420 del 12/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
246.72 |
246.72 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
|
2017-06-21 |
|
ZF01EED585 |
fattura n. 10/PA del 04/07/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLMPMR72M26E815R PIO MAURO PALMIERI |
827.55 |
827.55 |
- PLMPMR72M26E815R PIO MAURO PALMIERI
|
2017-07-14 |
2017-07-24 |
ZF11FEE8D1 |
fattura n. V3-19674 del 29/09/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
87.63 |
0.00 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
|
2017-11-02 |
|
ZF21867944 |
Netto Progetto INGLESE/S.I.2015/16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRFNC87L51F152D CARROZZO FRANCESCA DSTMGH80R66F152G DE STRADIS MARGHERITA |
2211.99 |
2211.99 |
- CRRFNC87L51F152D CARROZZO FRANCESCA
- DSTMGH80R66F152G DE STRADIS MARGHERITA
|
2016-06-24 |
|
ZF21D96660 |
Trinity 2016/17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00000000000 Trinity College London |
3918.00 |
3918.00 |
- 00000000000 Trinity College London
|
2017-03-01 |
|
ZF41D6B6A0 |
fattura n. 2 del 23/03/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLDNTN77D14B180F IDEE MUSICALI DI BALDASSARRE ANTONIO |
600.00 |
600.00 |
- BLDNTN77D14B180F IDEE MUSICALI DI BALDASSARRE ANTONIO
|
2017-04-05 |
2017-04-13 |
ZF41DFEDA2 |
fattura n. 10 / PA del 05/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO |
170.00 |
170.00 |
- CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO
|
2017-04-10 |
2017-04-13 |
ZF81FE6A43 |
fattura n. 1469/2017/E del 30/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00825000763 Vemar s.a.s |
3064.66 |
3064.66 |
|
2017-12-05 |
|
ZI612DACA1 |
Netto Progetto Inglese " Hello Children"- Scuola Infanzia 2014/15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNTVNT80L51D761Q CONTESSA VALENTINA CRRFNC87L51F152D CARROZZO FRANCESCA DLPNLB59R56H822S DEL PRETE ENZA LUBIANA |
3760.36 |
3760.36 |
- CNTVNT80L51D761Q CONTESSA VALENTINA
- CRRFNC87L51F152D CARROZZO FRANCESCA
- DLPNLB59R56H822S DEL PRETE ENZA LUBIANA
|
2015-06-15 |
|